课题:企业内部审计及内部控制与财务风险管理
日期:深圳3月03-04日;上海3月09-10日;深圳4月14-15日;上海4月21-22日
讲师:章从大;
学费:¥2600元/人
【;咨询热线:400-029-6482;企业QQ:4000296482】
【参课对象】董事会、监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、财务副总经理以及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总帐会计、税务会计等具体操作人士。
【培训收益】
一、通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识
二、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进
三、掌握内部审计的具体实施程序以及关键操作要点
四、掌握财务风险评估方法,并有效采取措施控制与防范风险
五、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,打造系统“防火墙”
内部审计篇
一、内部审计的基本概念
二、内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题
三、内部审计具体准则讲解
四、内部审计实施中需要gz的几个问题
内部控制篇
一、内部控制概论
二、内部控制规范总揽
三、业务流程重组
四、内部控制实务
财务风险及防范篇
一、财务风险的一般概念、种类、特征及其成因分析
二、财务风险的评估与控制
【参加流程】报名表回传----发确认函----汇款/现金----参加培训